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为加强局机关内部财务管理,进一步规范机关财务支出审批程序,保障各类支出和原始凭证的真实性、合法性、有效性。旬阳县审计局针对现行财务制度、机关现状,专门起草印发了《财务收支管理办法》、《财务支出“一审三签”制度》、《财务公开制度》等一系列财务监督管理制度,从部门预算编制、车辆管理、公务费支出管理、财务公开、责任追究等方面提出明确规定,严格实行“一把手”负责制,切实按照机关事业单位内部财务支出审批制度改革要求,加强财务管理,规范财务支出审批程序,做到有令必行、有禁必止。为了切实把好支出关,旬阳县审计局在机关内部选举产生了“财务支出监审小组”,由纪检组长亲自担任财务支出监审小组组长,专门负责监督、审签机关各类公务支出,充分发挥纪检监察干部的监督职能作用,杜绝奢侈浪费、超标准超计划支出等不良现象的发生。
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